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安徽明诚科技有限公司

Anhui Mingcheng Technology Co., Ltd

详细内容

2023职业卫生技术服务机构评估检查表



附件1

职业卫生技术服务机构评估检查表



机构名称:安徽明诚科技有限公司                 (自)查日期:   2023年04月20日


检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题

 

一、资 质条件 保持和 符合性

(一)法人资格

(1)机构能够独立承担民事责任。 ★

查阅法人资格证明材料原件。

/

/


(二)场所

(2)有固定工作场所。★

查阅房产证或房屋租赁合同及资质证书,核实地址和面积是否与实际一致。

/

/


 

(三)实验室仪 器与设备

 

(3)实验室、档案室等场所与所申 请资质、业务范围相适应。

未设置独立的档案室、天平室、仪器室、有机/无机样品前处理室、高温室、试  剂室、现场设备间等用房的,每发现1处扣0.5分;设有相关用房但无法正常  使用或影响正常操作的,每发现1处扣0.3分;档案室未配备档案柜、档案盒、 门禁(锁)、消防报警设备、温度和湿度控制设施的,每发现1处扣0.1分。  1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(4)天平室、仪器室、样品前处理 室、高温室、试剂室、设备间、气 瓶室、废弃物(废液)存放间等各 类用房集中布置,功能明确,卫生 安全、应急救援等符合要求。

现场核查机构各类用房的设置、布局、环境等。未集中布置的,扣0.3分。应 配备而未配备应急喷淋装置、洗眼器、除静电装置(气瓶间和试剂库)、通风 橱、应急药品、泄漏报警仪、消防器材或个人防护用品等防护设施,或配备但 无法正常使用的,发现1处扣0.2分;无废液处理记录、危害警示标识不规范 的,发现1处扣0.1分。实验区与办公区未分区布局的扣0.2分。1.0分扣完为  

 

1.0

 

1.0


(5)具有相应资质、业务范围所规 定的实验室检测及现场检测/采样设  

查阅设备台账、设备检定校准档案和设备出入库记录,配备的实验室检测及现 场检测/采样设备,比对资质认证要求,实验室分析设备缺1台,扣0.5分,现 场采样检测设备缺1台,扣0.2分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(6)仪器设备及其配套设施的种 类、性能、量程、精度等技术指标 应满足检测标准方法的要求。

抽查现场检测/采样设备和实验室检测设备至少10台。每发现1台设备性能、 量程、精度或运行状态等不符合要求的扣0.1分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


 

(7)设备的检定、校准、维护符合  要求,操作规程应具体、操作性强, 规范建立仪器设备档案。

查阅仪器设备检定校准计划,现场抽取10台设备,重点包括声级计和标准声 源、气体流量计、气相色谱仪、原子吸收光谱仪等,应检定或校准而未检定/ 校准/自校准的,或强检设备采用校准的,每发现1项扣0.2分;仪器设备无操 作规程的每项扣0.1分;未对仪器维护保养或期间核查的,每发现1台扣0.1 分;设备档案欠缺的,每发现1台扣0.1分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



(8)标准物质和耗材管理符合要  

查阅至少10种标准物质出入库记录以及标准物质储存条件记录,每发现1处 不符合要求扣0.1分。结合抽取的报告,查标准物质使用登记记录,漏填1项 扣0.1分。关键耗材如活性炭管、测尘滤膜等无验收记录的,扣0.2分。1.0分 扣完为止。

 

1.0

 

1.0


 

(四)内部管理

制度和质量保证 体系

(9)有健全的内部管理制度、质量 管理体系文件,并根据法律法规标 准规范及时更新、发布和宣贯。

查阅管理制度和质控体系文件。无质量方针、组织机构、人员岗位职责、支持 性程序等内容的,每发现1处扣0.2分;文件规定和实际执行不一致的,每发 现1处扣0.2分;法律法规标准规范未及时更新的,每发现1处扣0.3分。1.0 分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(10)受控文件现行有效,

查阅管理制度和质控体系文件。实际使用质量管理体系文件中有过期版本的, 实际使用的记录表格和体系文件版本不一致,每发现1处问题扣0.3分。1.5  分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


 

(11)内审、管理评审正常运行。

查阅管理制度和质控体系文件,查内审计划、内审实施记录、不符合项整改记 录,查管理评审计划、管理评审输入和输出文件、管理评审记录等,每发现1  处不符合要求的扣0.3分。1.5分扣完为止

 

1.5

 

1.5

内审计划2023 年7月底开

展。管评2023 年8月开展

(12)质量监督、检测能力验证等均 有年度计划,并有效实施。

查质量监督计划、质量监督记录、质量监督总结、检测能力验证计划、检测能 力验证活动记录、年度检测能力验证的质量控制总结等,每发现1项不规范扣 0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


 

(五)专业技术 人员

 

(13)具有满足学历、专业、技术职 称和数量等要求的专业技术人员。

提前查询职业卫生技术服务机构管理信息系统,获取机构通过考核的专业技术 人员名单。各类人数有不符合要求的,扣0.6分。根据名单抽查10名专业技术  人员档案或记录,检查学历、专业、技术职称、合同、社保或公积金缴存证明 材料(核查专业技术人员至评估时前1个月的6个月社保逐月缴纳证明材料, 社保缴纳不符合要求的,将被移出专业技术人员名单),每发现1处不符合扣 0.1分;专业技术人员未建立技术档案的,每发现1人扣0.2分;新入职人员转 单位未向卫生健康行政部门提交转注申请的,每发现1人扣0.2分。1.5分扣完    

 

1.5

 

1.5


(14)人员的岗前培训和每年继续教 育培训以及技术档案符合要求。

根据名单抽查10名专业技术人员岗前培训和每年继续教育培训档案,查询年  度培训计划、培训记录等,每发现1人不符合要求的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5

外部培训及继 续教育下半年 执行

(六)岗位职责

(15)机构主要负责人、关键岗位负 责人(技术负责人、质量控制负责 人、授权签字人)、审核人、质量

查阅人员任命文件、职业卫生技术服务机构管理信息系统专业技术人员名单, 每发现1人次不符合要求的扣0.3分;查询技术服务报告及相关原始记录等材  料,与所任命的人员是否一致,每发现1人不符合要求的扣0.2分。1.5分扣完

 

1.5

 

1.5


 



 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



监督员、内审员、设备管理员、试 剂管理员、样品管理员、档案管理 员的设置符合要求。

  




(16)明确各类专业技术人员岗位职 责并有效实施。

查阅管理制度、质量管理体系文件是否制定了各类人员岗位职责,查询技术服 务报告及相关原始记录是否与岗位职责对应,每发现1处不符合要求的扣0.2 分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


 

(七)严重违法 失信记录

(17)是否超出资质认可范围开展本 次服务活动。★

 

提前查询职业卫生技术服务机构管理信息系统,获取机构资质业务范围和检测 项目。查阅抽取的技术服务报告,检查是否有超出资质范围、检测项目和资质 有效期开展工作的。

/

/


(18)是否超出资质附录中的检测项 目开展本次服务活动。★

/

/


(19)是否超出资质有效期开展本次 技术服务活动。★

/

/


(20)机构名称、法定代表人、注册 地址、实验室地址等变更手续是否 符合要求。★

查阅机构名称、法定代表人、注册地址、实验室地址等变更是否办理相关手续。 不涉及的忽略此项。

/

/


(21)是否转包职业卫生技术服务项 目。★

查阅技术服务合同是否存在转包和承接转包的职业卫生技术服务项目。

/

/


(22)3年内是否存在非法转让资质 证书,出具虚假文件证明,或其他 严重违法失信记录。★

查阅技术服务机构行政管理部门相关处罚记录

/

/


(八)网站

(23)建有正常运行并可供公众查询 信息的网站。

浏览机构官方网站,网站不能正常运行扣0.5分,不能够查询相关报告公示信 息,扣0.5分。

1.0

1.0


 

二、服 务规范 性

 

(九)合同

(24)签订了技术服务协议或合同。

查阅技术服务合同。合同应明确技术服务内容、范围、完成时间以及双方的责 任,缺1项扣0.2分。1.0分扣完为止。无合同不得分。

1.0

1.0


 

(25)规范开展了合同评审记录。

查阅技术服务合同评审记录。评审内容包括对用人单位提出的技术服务范围及 要求是否违反法律、法规和标准规范规定;以及本机构检测能力、人员、设备 是否能够承担该工作进行评审。缺1项扣0.5分,1.0分扣完为止。无合同评审 记录不得分。

 

1.0

 

1.0


(十)现场调查

(26)至少2名专业技术人员开展现 场调查。

查阅现场调查记录和影像资料,调查记录签字或影像资料专业技术人员人数不 足2人的,每发现1处扣0.3分,1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.2

22JC05847878 7145报告现场 调查表只有一

 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题







名技术人员签 字

(27)原始记录按要求书写、记录、 填写规范,并有用人单位陪同人等 相关人员签字。

查阅现场调查原始记录和人员签字。调查记录中项目名称、编号、调查范围和 调查时间等基本信息填写不全的,发现1处扣0.2分;无用人单位陪同人签  的,发现1处扣0.2分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(28)包含企业基本情况、工艺和设 备、防护设施、个体防护用品等信 息,并完整、准确。

查阅现场调查原始记录。企业基本情况、生产工艺描述、设备、防护设施、个 体防护用品等信息调查不全或缺失的,每发现1处扣0.1分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(29)包含原辅材料等物质安全健康  信息或有害组分分析资料,并完整、   

查阅现场调查原始记录。原辅材料成分、用量和安全健康信息等不全或缺失的, 有害组分信息和实际检测不对应的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(30)对成分不明的有机溶剂,开展 定性分析;对于种类不明的粉尘, 检测游离二氧化硅含量。

查阅现场调查原始记录。对于成分不明或SDS中成分可疑的有机化学品,未 进行挥发性有机组分定性分析的,或成分不明及游离二氧化硅含量不明的粉尘 未测定游离二氧化硅含量的,每发现1项扣0.5分。1.5分扣完为止,不涉及的 不扣分 

 

1.5

 

1.5


(31)工作日写实内容中的岗位(工 种)、职业病危害因素接触人数、 接触时间等记录完整、准确,能满 足检测需求。

查阅现场调查原始记录中工作日写实的岗位(工种)、职业病危害因素接触人 数、接触时间等信息,发现1处缺失或错误的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

0.3

 

报告工作日写 实不详实

(32)划改规范,采用杠改方式,并 由划改人签字或盖章。

查阅现场调查原始记录。每发现1处划改不规范或未签字盖章的扣0.1分。1.0 分扣完为止。

1.0

1.0


 

(十一)  现场采 样和测量

(33)检测计划/方案内容全面:包括 检测项目名称、岗位(工种)、采  样/测量点或采样/测量对象数量、采 样/测量方式(个体采样/测量或定点 采样/测量)、采样/测量时机、采样 /测量时间、样品数量、采样/测量日 期、仪器设备种类、空气收集器、 采样流量、样品保存期限和保存条 件、编制人、审核人、批准人、编 制日期等信息。

 

查阅检测计划/方案。每缺少1项内容的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(34)检测计划/方案的检测布点合

结合现场调查记录,查阅检测计划/方案。存在检测采样点数量和/或采样对象

1.5

1.5


 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



理、具有代表性,检测采样点数量 和/或采样对象的数量符合标准要  

的数量不合理的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。




(35)检测计划/方案的采样和测量 方法选用正确。

查阅检测计划/方案。采样和测量方法存在错误的,每发现1处扣0.3分。1.5 分扣完为止。

1.5

1.5


(36)检测计划/方案的职业病危害  因素采样/检测布点图规范,采样/检  测点位置可溯源,图例统一、规范。

结合现场调查记录,查阅抽取采样计划的采样/检测布点图。危害因素类型图例  标注不清,或采样测量点位标注不全的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。 无布点图的不得分。

 

1.5

 

1.5


(37)检测计划/方案上,机构技术负 责人等相关人员进行了审核签字。

查阅检测计划/方案。无审核人员签字的扣0.5分;无技术负责人审批签字的扣 0.5分;审核时间在采样时间之后的扣0.5分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(38)至少2名专业技术人员开展现  场采样、测量,并有采样人/测量人、 测量复核人和用人单位陪同人等相  关人员签字。

查阅现场采样/测量原始记录及影像资料。查阅现场调查记录和影像资料,调查 记录签字或影像资料专业技术人员人数不足2人的,每发现1处扣0.3分;无 用人单位陪同人和测量复核人签字的,发现1处扣0.2分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.3

22JC05847878 7036报告缺少 检测复核人员 签字

 

(39)按照检测计划/方案开展职业 病危害因素检测。

查阅现场采样/测量原始记录,采样/测量点或采样/测量对象数量、采样/测量方 式、采样/测量时段、采样/测量时间、样品数量、采样/测量日期、仪器设备种 类、空气收集器、采样流量等与检测计划/方案不符的,未说明原因且未经技术 负责人和用人单位陪同人确认的,每发现1处扣0.2分。  1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(40)现场采样/测量原始记录包括 采样日期、采样时间、气象条件、 设备名称及唯一性标识等信息。

查阅现场采样/测量原始记录。采样日期、采样时间、气象条件、设备名称及唯 一性标识等信息不全或不对应的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(41)现场采样/测量原始记录划改 规范,采用杠改方式,并由划改人 签字或盖章。

查阅现场采样/测量原始记录。每发现1处划改不规范的或者未签字盖章的扣 0.1分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(42)现场采样/测量原始记录的采  样时间、采样流量等符合有关标准、 规范的要求。

查阅现场采样/测量原始记录。采样时间、采样流量等记录信息记录,每发现1 处错误或缺失扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(43)现场采样/测量原始记录的现 场采样时段、采样数量、采样对象 选择等符合相关标准规范的要求。

查阅现场采样/测量原始记录。采样时段、采样数量、采样对象等记录信息,每 发现1处错误或缺失的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(44)现场测量原始记录中直读测量 结果的数据修约、转换、计算和单

查阅现场测量原始记录。数据修约、转换、计算和单位等信息,每发现1处错 误扣0.3分。1.5分扣完为止。不涉及不扣分。

1.5

1.5


 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



位使用正确。





(45)现场采样检测设备种类、性能、 量程、精度符合有关标准要求。

查阅现场采样/测量原始记录和设备管理档案。使用的仪器设备性能、量程、精 度不符合要求的,每发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。

1.0

1.0


(46)样品原始记录有唯一性标识 (包括样品空白)及样品流转状态  标识,样品运输、保存、处置等管 理过程规范,记录完整准确。

查阅现场测量原始记录、样品流转记录。样品编号不唯一、流转交接未标注 品状态、交接人员未签名、未注明保存条件等,每发现1处扣0.2分。1.0分扣 完为止 

 

1.0

 

1.0


(47)现场采样或测量时按要求对采 样泵或直读仪器等设备进行校准, 并有相关校准记录。

查阅现场采样/测量校准记录,每发现1处问题扣0.2分。1.0分扣完为止

 

1.0

 

1.0


(48)采取了空白对照、修正因子使 用等措施。

查阅现场检测、采样原始记录,每批次样品每发现1类危害因素缺少样品空白 记录的扣0.5分;现场测量需要修正因子参与计算而未使用的,每发现1处扣 0.5分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


 

(十二) 检测报 告内容

(49)具有封面、单位资质影印件、 声明、编写人、审核人、签发人签 名、编号、机构签章和日期等;目 录、页眉、页数、行距和字体等规 范,正文无错别字和序号错误。

查阅检测报告的封面、单位资质影印件,声明,编写人、审核人、签发人签名, 编号,机构签章和日期等,每缺少1项扣0.1分;目录、页眉、页数、行距和  字体等不规范的,每发现1处扣0.1分;每发现1处错别字或序号错误的扣0.1   分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(50)检测依据、检测范围、评价依 据等内容完整准确。

查阅检测报告等,检测依据、检测范围、评价依据等内容不完整、缺失或不准 确的,每发现1处错误或缺失扣0.2分。1.0分扣完为止。

1.0

1.0


(51)企业生产规模、劳动者数量、 检测时企业的运行工况等基本情况 介绍全面,清晰。

查阅检测报告及现场调查记录,检测报告中内容不完整,或与现场调查记录的 企业生产规模、劳动者数量、检测时企业的运行工况等基本情况介绍不一致或 者不全面的,每发现1处扣0.1分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(52)工艺流程描述能满足危害识别 和检测要求。

查阅检测报告及现场调查记录,工艺描述不完整,或与现场调查记录不一致的, 每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(53)原辅物料信息描述能够满足危 害识别需求。

查阅检测报告及现场调查记录,根据原辅物料信息描述不完整,或与现场调查 记录不一致的,每发现1处,扣0.3分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(54)明确岗位的工作班制和劳动定  

查阅检测报告及现场调查记录,岗位劳动定员和工作班制描述不完整,或与现 场调查记录不一致的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止

1.0

1.0


(55)分析劳动者的工作内容、工作 时间、工作方式等。

查阅检测报告及现场调查记录,核实劳动者工作内容、工作时间、工作方式分 析一致性及完整情况,发现1处不一致或不完整的扣0.3分,1.5分扣完为止。

1.5

1.5


 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



(56)基于工程分析进行职业病危害 因素种类识别。

查阅检测报告及现场调查记录,根据工程分析核实职业病危害因素的识别是否 全面正确,发现1处不符要求的扣0.3分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(57)准确分析职业病危害因素的场 所、岗位分布、接触时间、接触频 度和接触方式。

查阅检测报告及现场调查记录,核实职业病危害因素的场所、岗位分布、接触 时间、接触频度和接触方式的分析是否全面正确,发现1处不符要求的扣0.2 分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(58)准确表述检测点(岗位)、样 品数量、危害因素名称、危害因素 检测结果。

查阅检测报告及现场调查和实验室分析记录,检测点(岗位)、样品数量、危 害因素名称、危害因素检测结果的描述对应性和完整性,每发现1处不一致、 不规范或不完整的扣0.1分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(59)职业接触限值和结果判定准  

查阅检测报告及现场调查记录,核实职业接触限值应用和结果判定情况,发现 1处错误的扣0.5分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(60)数据修约准确,采用法定计量   

查阅检测报告和检测原始记录,核实数据修约准确性和是否为法定计量单位, 发现1处错误的扣0.2分。1.0分扣完为止。

1.0

1.0


(61)报告结论全面准确。

查阅检测报告,核实报告结论全面准确性,发现1处错误的扣0.5分。1.5分扣 完为止 

1.5

1.5


(62)明确用人单位存在的主要问 题,并提出了有针对性的对策和建 议,且合理可行。

查阅检测报告,核实是否明确用人单位存在的问题,对策、建议是否有针对性 可行性,每发现1处错误扣0.5分。1.5分扣完为止。未提出有针对性的对策和 建议不得分。

 

1.5

 

1.5


(63)对存在超标的岗位进行了原因 分析,且分析准确客观。

查阅检测报告,检测结果超标的岗位原因未分析不得分,分析不准确或不客观 的,发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。

1.0

1.0


(64)检测报告按要求开展了技术、 质量审核。

查阅检测报告原始记录,结合程序文件要求,核实报告技术和质量审核情况, 发现缺任一环节未按要求审核的扣0.5分;审核发现的问题未修改的,每发现  1处扣0.3分。1.5分扣完为止。报告无审核记录的不得分。

 

1.5

 

1.5


 

(十三)  实验室

分析

(65)样品流转记录具有采样日期、 样品接收日期和保存条件和有效期 等内容 

查阅样品流转记录。核实采样日期、样品接收日期、样品保存条件和有效期、 流转人员签名等,每发现1处不符合要求的,扣0.2分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

0

样品流转记录 未体现保存条 件及有效期

(66)实验室分析记录信息准确、完 整、规范,有检测日期、检测项目 等内容以及检测人和审核人等相关 人员签字记录;没有缺页,且可溯 源。若使用剧毒或易制毒化学品, 重点检查其使用记录。

 

查阅实验室分析记录。核查检测日期、检测项目、检测条件参数、标准曲线、 人员签名等记录,发现1处信息缺失扣0.2分;无检测人和审核人等相关人员  签字记录,发现1处扣0.5分;使用剧毒或易制毒化学品领用和使用记录不规   范的,每发现1处扣0.2分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



(67)实验室分析记录按要求书写、 记录,划改规范,采用杠改方式, 并由划改人签字或盖章。

查阅实验室分析原始记录。核查书写、记录、划改情况,发现记录空缺、划改 不规范的,每发现1处扣0.1分。1.0分扣完为止

 

1.0

 

1.0


(68)选用的实验室分析仪器设备种 类、性能、量程和精度等符合有关 标准要求。

查阅实验室分析原始记录、涉及仪器设备档案。每发现一台分析仪器种类、性 能、量程和精度等不符合有关标准要求的,扣0.2分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


(69)选用的实验室分析仪器设备的 使用记录准确规范。

查阅仪器使用记录,每发现1处记录缺失、不规范的,扣0.2分。1.0分扣完为  

1.0

1.0


(70)分析结果的数据转换及处理过 程规范,并有记录和校核确认。检 测结果计算正确,使用法定计量单  

查阅实验室分析记录。核实分析数据处理计算过程、计量单位及校核情况,每 发现1处错误扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(71)采取质控样品或加标回收等措  

查阅实验室分析原始记录,可采取而未采取质控样品或者加标回收等手段进行 质量控制的,每发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。不涉及的不扣分。

1.0

1.0


 

(十四)  报告管

(72)按标准规范建立职业卫生技术 服务档案,并长期妥善保管。

根据现场抽取的报告,档案内容每发现缺失1项或者不规范的扣0.2分。1.0 分扣完为止。不能提供抽取报告档案的不得分

1.0

1.0


(73)在出具职业卫生技术报告后十 五个工作日内,向技术服务所在地 卫生健康主管部门通过职业卫生技 术服务机构信息管理系统报送职业 卫生技术服务相关信息。

 

现场抽取5份报告,通过职业卫生技术服务机构信息管理系统核实,未在规定  时间内报送相关信息的,每发现1份技术服务报告扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


 

(74)报告内容按照要求进行公示。

浏览公司网站,从完成的报告清单中抽取5份报告,每发现1份报告未公示扣 0.5分。用人单位名称、地址、联系人、陪同人等信息缺失的,每发现1处扣 0.2分;项目组人员名单、时间、影像资料等信息缺失或不符合要求的,每发 现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。

 

1.0

 

1.0


 

三、服 务真实 性

 

(十五)  现场工 作真实性

(75)厂区门口合影、现场采样检测 影像记录时间与实际开展采样检测 时间是否一致。★

每份报告选取1-3个工作场所,优先选择存在放射性、高毒、高危粉尘等作业  的工作场所,(第76项~第87项相同)。通过比对采样/测量原始记录和用人  单位影音记录、出入厂记录、陪同人员问询等,核实现场调查和现场采样/测量 日期与原始记录是否一致。

 

/

 

/


(76)用人单位存在的职业病危害因 素定期检测报告是否与技术服务机 构提交的报告一致。★

查阅用人单位存档的职业病危害因素定期检测报告,与技术服务机构提交的报 告对比主要内容是否一致。

/

/


 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



(77)是否存在现场采样、检测和陪 同人代替签字情况。★

通过比对采样/测量原始记录,核对采样/测量原始记录签字字体一致性,并和  机构签名备书比对;核实原始记录用人单位陪同人员签字是否是其本人签字。

/

/


(78)是否存在未参与本次现场调 查、采样检测人员在原始记录上签 字情况。★

通过比对现场调查、采样/测量原始记录、影像资料等信息和用人单位影音记录、 出入厂记录、陪同人员问询等方式,核对实际参与人员、数量与原始记录是否    

/

/


(79)原始记录的生产设备编号与实 际使用的生产设备是否一致。★

现场核查采样检测原始记录的生产设备与实际设备的型号或编号是否一致。

/

/


(80)原始记录上采样检测设备的使 用时间和间隔时间是否符合实际情 况。★

通过现场核查分析原始记录的采样/测量时间是否符合实际运行情况,结合现场 实际距离分析时间间隔是否合理。

/

/


 

(十六)  现场记 录与分析真实性

(81)用人单位行业类别、工艺流程、 生产设备的描述符合现场实际情   

现场查阅单位的工商执照或结合对用人单位管理人员的询问或座谈,核实用人 单位的行业类别是否准确;现场核查现场调查原始记录工艺流程、生产设备描 述与现场是否一致。发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(82)原辅材料、产品及副产品等信 息的描述符合现场实际情况。

现场核查原辅材料、产品及副产品等信息的描述与现场是否一致,每发现1处 不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(83)岗位的工作班制、劳动定员、 工作内容和工作时间符合现场实际   

现场核查原始记录岗位的工作班制、劳动定员、工作内容和工作时间的描述与 现场是否一致,每发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(84)主要职业病危害因素识别与分 析、接触水平符合劳动者实际接触 职业危害特点。

现场核查原始记录描述与现场主要职业病危害因素识别与分析一致性;检测结 果与现场实际情况的一致性,可翻阅既往职业病危害因素技术服务报告作为参 考,也可重新检测。发现1处与现场不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(85)采样点或采样对象、生产状况 等记录信息与用人单位现场实际情 况相符 

现场核查原始记录描述与现场采样点或采样对象、生产状况等记录信息与用人 单位现场实际情况一致性,发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(86)职业病防护设施运行情况的记 录与分析与企业现场实际情况相  

现场核查原始记录描述与现场职业病防护设施运行实际情况一致性,发现1处 不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


(87)个人防护用品使用情况的记录 与分析与企业现场实际情况相符。

现场核查原始记录描述与现场个人防护用品使用情况的一致性,发现1处不一 致的扣0.3分。1.0分扣完为止。

1.5

1.5


(十七)  实验开 展真实性

(88)实验室分析人员签字是否存在 代替签字情况。★

到机构实验室现场核查签字人笔迹备书与原始记录笔迹是否一致。

/

/


 




 


 

检查

内容

指标分类

检查指标

检查方法

分值

得分

存在的问题



(89)是否存在未参与本次实验室分 析人员在原始记录上签字情况。★

到机构实验室现场核查仪器使用记录人员签字与检测原始记录人员签字是否   

/

/


(90)仪器设备配置与检测参数记录 保持  致。

到机构实验室现场核查,仪器设备配置与检测参数不一致的,每发现1处扣0.5 分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(91)仪器编号、使用记录时间与实 验原始记录中信息保持一致。

到机构实验室现场核查,仪器编号、使用记录时间与实验原始记录中信息不一 致的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(92)原始记录上实验室检测设备的 使用时间符合实际情况。

到机构实验室现场核查,原始记录上实验室检测设备的使用时间不符合实际情 况的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。

1.5

1.5


(93)实验检测记录与仪器设备内部 储存的原始记录是否保持一致。★

现场核实实验检测原始记录的检测/进样时间、图谱等信息与仪器设备内部储存 的原始记录是否一致。

/

/


(94)现场采集的样品是否全部进行 实验室分析。★

查阅采样原始记录、样品流转记录、实验室分析记录和结果报告单,核对样本 数量是否一致性。

/

/


 

(95)质量控制措施,

查阅原始记录,标准曲线未现用现配、检测过程未采取质控样品或加标回收等 方式进行质量控制,每发现1处扣0.5分。1.5分扣完为止。连续使用同一标准  曲线且每次未配置中间浓度点对仪器检测响应值稳定性进行确认,或同一标准 曲线使用超过5天的,不得分。

 

1.5

 

1.5




(96)标准物质(质控样品)的溯源 标准目录、入库、出库和使用等记 录与检测原始记录保持一致。


到机构现场核查,相关记录与检测原始记录不一致的,每发现1处扣0.5分 1.5分扣完为止。

 

1.5

 

1.5


总分

/

/


1

96.7


注:1. “/”处不需要打分;

2. ★:为否决项,填“是”或“否”;分值1.5分的指标为关键项;分值1.0分的指标为一般项。

3. 总分=各项检查指标(非否决项)得分的总和。

自查单位盖章/评估检查组签字:

职业卫生技术服务机构负责人签字:图片1.png


联系手机:15256677788 (赵总) /  15705666811 (鲍总)

联系邮箱:48059809@qq.com

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